Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации.
Мы компания на УСН 15, у нас есть клиент, которому мы оказываем услуги по продвижению сайта. У нас заключен агентский договор с компанией, куда мы перечисляем деньги от клиента. Они нам выставляют Акты +сч-ф. Наш клиент хочет, чтобы мы ему Счет выставляли с НДС и выдавали сч-ф. Мы можем выставить ему сч-ф, оплатив в бюджет весь входящий НДС. Или мы можем по агентскому договору "зачесть" НДС, который мы перечислили нашему поставщику? У нас получается, всё, что мы получили, мы отправили поставщику. Или мы можем выдавать клиенту сч-ф, полученную от нашего поставщика, если у нас заключен агентский договор?
Подскажите, пожалуйста, что делать.